2026年DoorDash司机税务指南:收入、扣除项与申报技巧

Oct 21, 2025Arnold L.

2026年DoorDash司机税务指南:收入、扣除项与申报技巧

DoorDash 可以是一种灵活的额外收入来源,但零工工作的税务部分很容易被误解。如果你为 DoorDash 开车,你通常会被视为独立承包人,而不是雇员。这意味着你通常需要自行记录收入、预估税负,并申报你有资格享受的扣除项。

好消息是,只要了解基本规则,DoorDash 税务其实并不复杂。只要为里程、收据和收入建立一套简单的记录系统,你就可以全年保持条理,在报税季到来时避免措手不及。

DoorDash 收入如何纳税

大多数 DoorDash 司机在联邦税务上被视为自雇人士。你通常不会收到 W-2,而是需要在 Schedule C(营业利润或亏损)中申报配送收入,并在需要时通过 Schedule SE 计算自雇税。

这种税务处理很重要,因为自雇司机需要就净收入同时缴纳所得税和自雇税。换句话说,你不是只对赚到的金额纳税,而是对扣除可抵税营业费用后的利润纳税。

如果你的自雇净收入达到 400 美元或以上,通常就需要计算自雇税。即使 DoorDash 只是副业,IRS 仍然要求你正确申报收入。

什么算作 DoorDash 收入

你应当申报与配送工作相关的全部收入,包括:

  • 每单基础收入
  • 小费
  • 高峰时段补贴和促销奖励
  • 与驾驶活动相关的挑战奖励或奖金
  • 如果推荐奖励属于你的营业收入,也应计入

不要以为只有税表上显示的金额才需要纳税。只要这笔钱是通过平台赚取的,即使你没有收到税表,或者你的记录与税表不完全一致,也应当在报税表中申报。

最好将 App 的年度收入汇总与你自己的银行入账和记录进行核对。这样,你可以在报税前发现漏付款项、报销款项或申报错误。

DoorDash 司机可能会收到的税表

根据你的付款方式和当年的申报规则,你可能会收到 1099-NEC 或 1099-K 等税表。具体税表本身不如其背后的规则重要:只要收入属于你的配送业务,通常就需要申报。

请保留你收到的每一份税表,以及配送 App 对账单、里程记录和收据。如果你在 DoorDash 之外还有其他工作,你也可能需要在同一份报税表中申报该雇主提供的 W-2 工资。

每位司机都应保留的记录

良好的记录能让 DoorDash 税务从猜测变成常规流程。至少应记录以下内容:

  • 按周或按月统计的总配送收入
  • 用于营业的行驶里程
  • 若采用实际费用法,汽油和车辆相关收据
  • 过路费和停车费收据
  • 用于工作的电话账单和应用订阅
  • 保温袋、送餐袋及其他用品
  • 维修和保养发票
  • 显示配送收入入账的银行对账单

一个简单的电子表格、里程应用或记账工具,就能在报税时节省大量时间。关键在于持续记录。如果你等到四月才开始回溯数据,就更容易漏掉扣除项,或者把个人支出误算为业务支出。

你可能可以申报的 DoorDash 税务扣除项

自雇的一大优势,是可以扣除正常且必要的营业费用。对于 DoorDash 司机来说,这通常包括车辆费用、手机费用,以及与工作直接相关的小额运营支出。

车辆费用

你的车辆往往是最大的业务成本。IRS 通常允许用两种方式计算车辆业务使用:

  • 标准里程法
  • 实际费用法

2026 年,IRS 业务标准里程费率为每英里 72.5 美分。如果你使用标准里程法,你需要记录业务里程,而不仅仅是总里程表读数。这种方法很受欢迎,因为它简单,而且通常能覆盖较大比例的车辆成本,而无需逐项追踪每次维修。

如果你选择实际费用法,通常可以按业务使用比例扣除以下费用:

  • 汽油
  • 换油
  • 维修和保养
  • 轮胎
  • 保险
  • 注册费及相关费用
  • 在适用规则允许的情况下,折旧或租赁付款

通常你不能同时对同一车辆费用申报标准里程扣除和实际费用全额扣除。应选择能带来更好税务结果的方法,并保持记录一致。

其他常见扣除项

DoorDash 司机还可能扣除其他营业费用,包括:

  • 用于配送工作的手机账单
  • 里程或配送追踪应用
  • 停车费
  • 过路费
  • 送餐袋和保温容器
  • 充电器、支架及其他小型车载配件
  • 与工作相关清洁所用的清洁用品
  • 如工作要求,背景调查费用

如果某项物品兼用于个人和业务用途,你只能扣除业务部分。例如,如果你的手机既用于私人通话,也用于配送工作,那么只有业务使用部分可以计入报税。

DoorDash 司机的预估税

由于雇主不会从你的 DoorDash 收入中代扣税款,你可能需要在全年进行预估税支付。如果你的配送收入较高,或者你同时还有自由职业收入、网约车收入或其他副业,这一点尤其重要。

IRS 的预估税到期日通常是:

  • 4 月 15 日
  • 6 月 15 日
  • 9 月 15 日
  • 次年 1 月 15 日

预估税可以帮助你避免 4 月一次性面对大额税单,并可能减少少缴税款的罚金。如果你同时有 W-2 工作,工资中的预扣税有时可以帮助抵消部分 DoorDash 税负。

一个实用做法是,在每次收到收入后就预留出一部分金额。这样,当季度纳税截止日期到来时,资金已经提前准备好了。

如何申报 DoorDash 税务

如果你的记录井然有序,申报过程就会容易很多。基本步骤如下:

  1. 整理 DoorDash 收入明细、税表和银行记录。
  2. 汇总全年业务收入。
  3. 统计可扣除的营业费用。
  4. 填写 Schedule C 计算你的利润或亏损。
  5. 如有需要,使用 Schedule SE 计算自雇税。
  6. 提交 Form 1040 并支付任何应付余额。

如果你全年支付过预估税,也要保留这些记录。它们会在你报税时减少应缴金额。

如果你不确定混合用途支出、车辆扣除或多州申报规则,合格的税务专业人士可以帮助你避免代价高昂的错误。

常见的 DoorDash 税务错误

很多司机每年都会遇到一些可以避免的问题:

  • 忘记申报小费
  • 混淆个人里程和业务里程
  • 因为没有保存收据而遗漏小额扣除
  • 迟迟不支付预估税
  • 认为没有税表就没有纳税义务
  • 忽视州和地方税务规则

避免这些错误的最简单方法,是全年持续记录收入和里程,而不是等到最后一刻才把所有数据拼凑起来。

DoorDash 司机是否应该成立 LLC?

随着业务增长,一些司机会考虑成立 LLC。LLC 可以帮助你更清晰地区分个人活动和业务活动,但它并不会自动免除自雇税,也不会改变你申报 DoorDash 收入的方式。

对很多司机来说,主要好处在于结构更清晰:记账更整洁、业务身份更正式,并为未来扩张打下基础。如果你的副业正逐渐成为一门真正的生意,成立 LLC 可能值得考虑。

这也是 Zenind 可以提供帮助的地方。Zenind 让你更容易成立 LLC 或公司,而不会被繁琐文件拖住,从而让你把精力放在经营业务上,而不是应付申报手续。

DoorDash 税务检查清单

报税季到来前,请确保你已准备好:

  • 完整的 DoorDash 收入汇总
  • 每一英里业务里程记录
  • 燃油、保养、用品和其他可扣除费用的收据
  • 你收到的所有 1099 税表副本
  • 预估税支付记录
  • 如你的州需要报税,州税申报计划

一份清晰的检查清单能让申报更快,也能帮助你保留更多收入。

常见问题

DoorDash 司机的税务和雇员一样吗?

通常不是。大多数 DoorDash 司机被视为独立承包人,这意味着他们需要自行申报收入和费用。

我可以扣除 DoorDash 的汽油费吗?

可以,但要看你选择的车辆计算方法。如果你使用标准里程法,汽油费用已包含在里程费率中。如果你使用实际费用法,汽油可以计入车辆扣除的一部分。

我需要为 DoorDash 小费缴税吗?

需要。小费属于你的应税营业收入,应计入记录。

如果 DoorDash 只是副业,我还需要申报吗?

需要。只要你有应税收入,就仍然需要申报。副业收入依然属于营业收入。

DoorDash 税务最重要的习惯是什么?

边跑单边记录里程和收入。良好的记录是保护扣除项并避免申报错误的最简单方式。

最后要点

只要把 DoorDash 视为一门真正的业务,税务其实并不复杂。申报全部收入、记录里程、保存收据,并在需要时预留预估税。只要建立起一套简单的系统,你就能让报税季轻松得多,并保留更多配送收入。