2026 में कनेक्टिकट के छोटे व्यवसाय कर कैसे भरें
2026 में कनेक्टिकट के छोटे व्यवसाय कर कैसे भरें
कनेक्टिकट में व्यवसाय चलाने का मतलब सिर्फ बिक्री, ग्राहकों और पेरोल का प्रबंधन करना नहीं है। इसका मतलब यह भी है कि आपको यह जानना होगा कि कौन-कौन से राज्य कर लागू होते हैं, उनकी देय तिथियां क्या हैं, और कौन-सी एजेंसी किस फाइलिंग की अपेक्षा करती है। अच्छी बात यह है कि कनेक्टिकट में अधिकतर प्रक्रिया डिजिटल है, इसलिए एक बार आपका पंजीकरण पूरा हो जाए, तो अनुपालन बनाए रखना काफी आसान हो जाता है।
यह मार्गदर्शिका 2026 में लागू कनेक्टिकट के मुख्य छोटे व्यवसाय करों, सामान्यतः कौन इनका भुगतान करता है, कहां फाइल करना है, और किन समय-सीमाओं पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए, इन सबको समझाती है।
कनेक्टिकट में जानने योग्य मुख्य व्यवसाय कर
कनेक्टिकट में अधिकांश छोटे व्यवसायों पर निम्न कर श्रेणियों में से एक या अधिक लागू हो सकती हैं:
- C कॉरपोरेशनों और कनेक्टिकट नेक्सस वाले कुछ अन्य कॉरपोरेशनों पर कॉरपोरेशन व्यवसाय कर
- योग्य साझेदारियों, S कॉरपोरेशनों, और साझेदारी के रूप में कराधान वाली LLCs पर पास-थ्रू इकाई कर
- कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री करने वाले व्यवसायों, या चेकआउट पर कनेक्टिकट कर चुकाए बिना कर योग्य व्यावसायिक खरीद करने वाले व्यवसायों पर सेल्स और यूज टैक्स
- नियोक्ताओं के लिए आयकर स्रोत पर कटौती कर
- नियोक्ताओं के लिए बेरोजगारी बीमा कर, जिसे कनेक्टिकट श्रम विभाग संभालता है
हर व्यवसाय पर हर कर लागू नहीं होता। आपकी इकाई का प्रकार, गतिविधियां, कर्मचारी, और बिक्री तय करती हैं कि क्या लागू होगा।
पहले पंजीकरण करें
किसी भी राज्य व्यवसाय कर रिटर्न को फाइल करने से पहले, अपने व्यवसाय को myconneCT के माध्यम से कनेक्टिकट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू सर्विसेज के साथ पंजीकृत करें। कनेक्टिकट नए व्यवसायों से Form REG-1 इलेक्ट्रॉनिक रूप से पूरा करने की मांग करता है।
myconneCT राज्य का ऑनलाइन पोर्टल है, जिसके माध्यम से आप:
- नया व्यवसाय पंजीकृत कर सकते हैं
- रिटर्न फाइल कर सकते हैं
- भुगतान कर सकते हैं
- फाइलिंग इतिहास देख सकते हैं
- DRS को सुरक्षित संदेश भेज सकते हैं
यदि आप अभी गठन चरण में हैं, तो यह भी अच्छा समय है कि आप अपने इकाई रिकॉर्ड, EIN, स्वामित्व दस्तावेज, और राज्य पंजीकरण व्यवस्थित कर लें। साफ रिकॉर्ड भविष्य में कर फाइलिंग को बहुत आसान बना देते हैं।
1. कॉरपोरेशन व्यवसाय कर
कनेक्टिकट C कॉरपोरेशनों पर और कुछ ऐसे कॉरपोरेशनों पर कॉरपोरेशन व्यवसाय कर लगाता है जो राज्य में व्यवसाय करते हैं या यहां व्यवसाय करने का अधिकार रखते हैं। कनेक्टिकट में पर्याप्त आर्थिक उपस्थिति वाला कॉरपोरेशन भी फाइलिंग दायित्व रख सकता है।
कर कैसे काम करता है
कनेक्टिकट में कॉरपोरेट कर देयता दो गणनाओं में से जो अधिक हो, उस पर आधारित होती है:
- नेट इनकम बेस टैक्स, जिसकी दर 7.5% है
- कैपिटल बेस टैक्स, जिसकी दर 0.21% है और जो $250 से कम नहीं हो सकता
व्यवहार में, कॉरपोरेशनों को आमतौर पर दोनों गणनाओं का मूल्यांकन करना पड़ता है और अधिक राशि का भुगतान करना होता है।
रिटर्न कब देय है
अधिकांश कैलेंडर-वर्ष कॉरपोरेशनों के लिए रिटर्न 15 मई तक देय होता है, जो संघीय देय तिथि के बाद पांचवें महीने की 15वीं तारीख है।
यदि किसी कॉरपोरेशन का वित्तीय वर्ष 30 जून को समाप्त होता है, तो रिटर्न सामान्यतः 15 अक्टूबर तक देय होता है।
अनुमानित भुगतान
कॉरपोरेशनों को वर्ष के दौरान अनुमानित कर भुगतान भी करना पड़ सकता है। यदि अनुमानित कर लागू होता है, तो यह सामान्यतः कर वर्ष के दौरान चार किस्तों में चुकाया जाता है।
फाइलिंग विधि
सभी कॉरपोरेशन व्यवसाय कर रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल किए जाने चाहिए।
2. पास-थ्रू इकाई कर
कनेक्टिकट का पास-थ्रू इकाई कर वैकल्पिक है, लेकिन चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बार कोई योग्य इकाई किसी वर्ष के लिए यह कर चुकाने का विकल्प चुन लेती है, तो वह चुनाव उस वर्ष के लिए अपरिवर्तनीय होता है।
यह कर सामान्यतः इन पर लागू होता है:
- साझेदारियां
- S कॉरपोरेशन
- संघीय आयकर उद्देश्यों के लिए साझेदारी के रूप में कराधान वाली LLCs
इसका महत्व क्यों है
PE कर योग्य इकाइयों को कनेक्टिकट कर को इकाई स्तर पर संभालने में मदद कर सकता है, बजाय इसके कि पूरा बोझ मालिकों पर छोड़ दिया जाए। यही कारण है कि यह कई बहु-स्वामी व्यवसायों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना बिंदु है।
देय तिथि
Form CT-PET कर योग्य वर्ष की समाप्ति के बाद तीसरे महीने की 15वीं तारीख तक देय है।
कैलेंडर-वर्ष फाइलरों के लिए इसका मतलब 15 मार्च है।
अनुमानित भुगतान
यदि आवश्यक वार्षिक भुगतान $1,000 या उससे अधिक है, तो अनुमानित भुगतान चार किस्तों में किया जाता है:
- कैलेंडर-वर्ष फाइलरों के लिए 15 अप्रैल
- कैलेंडर-वर्ष फाइलरों के लिए 15 जून
- कैलेंडर-वर्ष फाइलरों के लिए 15 सितंबर
- कैलेंडर-वर्ष फाइलरों के लिए 15 जनवरी
फाइलिंग विधि
Form CT-PET, विस्तार अनुरोध, और अनुमानित भुगतान myconneCT या IRS Modernized E-File कार्यक्रम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल और भुगतान किए जाने चाहिए।
3. सेल्स और यूज टैक्स
यदि आपका व्यवसाय कनेक्टिकट में कर योग्य वस्तुएं या कर योग्य सेवाएं बेचता है, तो सेल्स और यूज टैक्स सबसे आम दायित्वों में से एक है।
सामान्य दर
कनेक्टिकट की सामान्य सेल्स और यूज टैक्स दर 6.35% है।
कनेक्टिकट में अतिरिक्त स्थानीय सेल्स टैक्स नहीं हैं, इसलिए राज्यव्यापी दर ही वह दर है जिसका उपयोग अधिकांश व्यवसाय कर योग्य बिक्री के लिए करते हैं।
विशेष दरें
कुछ बिक्री अलग दरों के अंतर्गत आती हैं, जिनमें शामिल हैं:
- कुछ कंप्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग सेवाओं के लिए 1%
- कुछ पोत-संबंधी बिक्री और समुद्री उपयोग के लिए बेचे गए डाइड डीजल ईंधन के लिए 2.99%
- योग्य अनिवासी सैन्य कर्मियों को कुछ मोटर वाहन बिक्री के लिए 4.5%
- भोजन और कुछ पेय पदार्थों के लिए 7.35%
- कुछ उच्च-मूल्य वाले वाहनों, आभूषणों, और योग्य कपड़ों या सहायक वस्तुओं के लिए 7.75%
- अल्पकालिक किराये या यात्री मोटर वाहनों के पट्टों के लिए 9.35%
फाइलिंग और भुगतान
Form OS-114 myconneCT के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल और भुगतान किया जाना चाहिए।
यदि कोई बिक्री नहीं हुई है या कोई कर देय नहीं है, तब भी व्यवसाय को अपना सेल्स और यूज टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा।
देय तिथि
रिटर्न फाइलिंग अवधि के अंत के बाद अगले महीने के अंतिम दिन तक या उससे पहले देय है।
व्यवसाय उपयोग कर
यदि आपका व्यवसाय कनेक्टिकट में उपयोग के लिए कर योग्य वस्तुएं खरीदता है और विक्रेता कनेक्टिकट सेल्स टैक्स नहीं वसूलता, तो आपको इसके बजाय यूज टैक्स देना पड़ सकता है। यह आम है जब व्यवसाय बाहर-राज्य विक्रेताओं से उपकरण, आपूर्ति, या सॉफ़्टवेयर खरीदते हैं।
4. स्रोत पर कटौती कर
यदि आपके कर्मचारी हैं, तो कनेक्टिकट स्रोत पर कटौती कर आमतौर पर आपकी अनुपालन समय-सारणी का हिस्सा होता है।
किसे पंजीकरण करना चाहिए
वे नियोक्ता जो पहले से DRS के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें कनेक्टिकट आयकर स्रोत पर कटौती के लिए पंजीकरण करना होगा।
इसे कैसे फाइल किया जाता है
कनेक्टिकट में स्रोत पर कटौती कर की फाइलिंग और भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से करना अनिवार्य है।
सामान्य समायोजन फॉर्म
- तिमाही स्रोत पर कटौती समायोजन के लिए Form CT-941
- Forms W-2 के साथ वार्षिक समायोजन के लिए Form CT-W3
मुख्य देय तिथियां
- तिमाही CT-941 रिटर्न तिमाही के बाद अगले महीने के अंतिम दिन तक देय हैं
- CT-W3 और W-2 फॉर्म 31 जनवरी तक देय हैं
नियोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण नोट
कनेक्टिकट हर नियोक्ता के लिए एक जैसी समतल स्रोत पर कटौती दर का उपयोग नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग मान लेते हैं। कटौती कर्मचारी-स्तर की गणनाओं और राज्य की स्रोत पर कटौती तालिकाओं एवं नियमों पर आधारित होती है।
5. बेरोजगारी बीमा कर
बेरोजगारी बीमा कर DRS-प्रशासित करों से अलग है और इसे कनेक्टिकट श्रम विभाग के माध्यम से संभाला जाता है।
2026 की दरें और वेतन आधार
2026 के लिए, कनेक्टिकट में निम्न लागू होते हैं:
- कर योग्य वेतन आधार $27,000
- नए नियोक्ता की दर 1.9%
- दर सीमा 1.1% से 9.9% तक
यह क्यों महत्वपूर्ण है
यदि आपके कर्मचारी हैं, तो यह कर आपके बड़े आवर्ती पेरोल दायित्वों में से एक हो सकता है। आपकी दर नियोक्ता वर्गीकरण और अनुभव रेटिंग पर निर्भर करती है।
कनेक्टिकट व्यवसायों के लिए एक व्यावहारिक फाइलिंग कैलेंडर
यदि आप समय-सीमाओं से आगे रहना चाहते हैं, तो अपने कैलेंडर को इन नियमित बिंदुओं के आसपास बनाएं:
- 15 मई: कैलेंडर-वर्ष कॉरपोरेशन व्यवसाय कर रिटर्न
- 15 मार्च: कैलेंडर-वर्ष पास-थ्रू इकाई कर रिटर्न
- 15 अप्रैल, 15 जून, 15 सितंबर, और 15 जनवरी: यदि आवश्यक हो तो PE कर अनुमानित भुगतान
- प्रत्येक फाइलिंग अवधि के बाद अगले महीने का अंतिम दिन: सेल्स और यूज टैक्स रिटर्न
- प्रत्येक तिमाही के बाद अगले महीने का अंतिम दिन: तिमाही स्रोत पर कटौती रिटर्न
- 31 जनवरी: वार्षिक स्रोत पर कटौती समायोजन और W-2 रिपोर्टिंग
आपकी सटीक समय-सारणी इकाई प्रकार, फाइलिंग आवृत्ति, और DRS खाता सेटअप के आधार पर अलग हो सकती है, इसलिए अपने व्यवसाय को दिए गए देय तिथियों की पुष्टि करें।
कौन-से रिकॉर्ड रखें
अच्छी कर फाइलिंग अच्छी रिकॉर्ड-कीपिंग से शुरू होती है। कम से कम, ये आइटम व्यवस्थित रखें:
- EIN और कनेक्टिकट टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर
- गठन दस्तावेज
- पिछले वर्षों के रिटर्न
- बिक्री रिपोर्ट
- इनवॉइस और रसीदें
- पेरोल रिकॉर्ड
- बैंक स्टेटमेंट
- अनुमानित भुगतानों का प्रमाण
- फाइल किए गए राज्य रिटर्न और पुष्टि की प्रतियां
यदि आप यह सब एक ही जगह रखते हैं, तो फाइलिंग बहुत तेज और कम तनावपूर्ण हो जाती है।
आम गलतियों से बचें
कनेक्टिकट कर से जुड़ी सबसे आसानी से टाली जा सकने वाली समस्याएं आमतौर पर कुछ साधारण गलतियों से होती हैं:
- संचालन शुरू करने से पहले सही कर खातों के लिए पंजीकरण न करना
- इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग आवश्यकताओं को चूक जाना
- कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं पर सेल्स टैक्स को नज़रअंदाज करना
- आवश्यक होने पर शून्य रिटर्न फाइल करना भूल जाना
- DRS की जिम्मेदारियों और श्रम विभाग की जिम्मेदारियों को गड़बड़ाना
- अनुमानित भुगतान या समायोजन की समय-सीमाएं चूक जाना
हर तिमाही एक छोटा-सा समीक्षा-चक्र बाद में बड़ी समस्याओं को रोक देता है।
Zenind कैसे मदद करता है
यदि आप कनेक्टिकट LLC या कॉरपोरेशन बना रहे हैं, तो Zenind शुरुआत से ही गठन दस्तावेज और अनुपालन मील के पत्थरों को व्यवस्थित रखकर आपकी मदद कर सकता है। इस तरह की संरचना कर तैयारी को आसान बनाती है जब फाइलिंग सीजन आता है।
कई व्यवसाय मालिकों के लिए, कर अनुपालन वास्तव में सब कुछ एक साथ करने के बारे में नहीं होता। यह सही रिकॉर्ड, पंजीकरण, और समय-सीमाएं पहले से तैयार रखने के बारे में होता है ताकि वर्ष का बाकी भाग सुचारु रूप से चले।
निष्कर्ष
कनेक्टिकट के छोटे व्यवसाय कर तब प्रबंधनीय हो जाते हैं जब आपको पता होता है कि कौन-सी एजेंसी किस दायित्व को संभालती है और आपके व्यवसाय पर कौन-सी समय-सीमाएं लागू होती हैं। myconneCT के माध्यम से पंजीकरण करें, अपनी इकाई प्रकार से जुड़े कर पहचानें, इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करें, और वर्ष भर अपने रिकॉर्ड साफ रखें।
यदि आप मूल बातें पहले ही संभाल लेते हैं, तो कनेक्टिकट कर अनुपालन वर्ष के अंत की आपात स्थिति के बजाय व्यवसाय चलाने का एक नियमित हिस्सा बन जाता है.
कोई प्रश्न उपलब्ध नहीं हैं। कृपया बाद में फिर से देखें।